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[推荐]06年四月中国税制最新预测试卷——绝对有用(王学军老师) [复制链接]

管理员

快乐天使!

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楼主
发表于 2006-3-30 13:16:34 |只看该作者 |正序浏览
一、单项选择题
1、个人所得税的计税依据是【D】
A、总所得 B、毛所得 C、净所得 D、应税所得
2、属静态财产税的税种是【A】
A、房产税 B、遗产税 C、赠与税 D、契税
3、列宁说:“所谓税赋,就是国家不付任何报酬而向居民取得的东西”。这句话体现了税收的【B】形式特征。
A、强制性B、无偿性C、固定性D、阶级性
4、某独立铁矿山,8月份开采铁矿石5000吨,销售4000吨,适用的单位税额为每吨14元。该矿当月应纳资源税为【C】。
A、33600元 B、42000元 C、56000元 D、70000元
5、下列关于消费税的说法中错误的是【D】
A、消费税是价内税 B、消费税是流转税
C、消费税实行单环节课征制 D、消费税均实行从价征收的办法
6、下列消费品中属于消费税征税范围的是【B】
A、电视机 B摩托车 C、空调 D、卡车
7、消费税纳税人将自己生产的应税消费品用于本单位生产经营【B】
A、其纳税义务发生于生产完成时   B、其纳税义务发生于移送使用时
C、其纳税义务发生于开始使用时   D、不缴纳消费税
8、某演员一次获得表演收入30000元,其应纳个人所得税税额为【A】
A、5200元  C、4800元B、6000元 D、5600元
9、下列税种中,属于行为税的有【D】
A、房产税 B、土地增值税 C、消费税 D、印花税
10、个人构成偷税罪的数额起点是【B】
A、偷税数额占应纳税额10%以上或者偷税数额在1万元以上
B、偷税数额占应纳税额10%以上并且偷税数额在1万元以上
C、偷税数额占应纳税额30%以上或者偷税数额在10万元以上
D、偷税数额占应纳税额30%以上并且偷税数额在30万元以上
11、税法规定征税对象开始征税的数额称为【D】
A、免征额 B、免税 C、减税 D、起征点
12、今年5月中旬,某商店(增值税小规模纳税人)购进童装150套,“六一”儿童节之前以每套98元的含税价格全部零售出去。该商店当月销售这批童装应纳增值税为【A】。
A、565.38元  B、588元  C、832.08元  D、 882元
13、德国经济学家瓦格纳的税收原则的理论核心是建立在【C】基础之上的  
A、财政政策  B社会公平  C社会政策  D国民经济
14、下列凭证中,免征印花税的是【C】
A、技术合同  B、建筑工程承包合同C、工商营业执照副本  D、专利证书
15、纳税人按外汇结算营业额的,应折合为人民币。外汇折合为人民币的折合率,可以按营业额发生的【D】的市场汇率。
A、当月任何一天 B、当月最后一天
C、前一天 D、当天或当月1日国家外汇牌价
16、纳税人既经营增值税应税劳务,又兼营营业税应税劳务而又未分别核算的,其兼营的营业税应税劳务与增值税应税劳务【B】
A、分别征收增值税、营业税 B一并征收增值税
C一并征收营业税   D按营业税与增值税平均税率征税
17、消费税暂行条例规定,纳税人自产自用应税消费品,用于连续生产应税消费品的【D】
A、视同销售纳税 B、于移送使用时纳税 C、按组成计税价格纳税   D、不纳税
18、我国增值税现在已经统一采用【D】
A、扣额法 B、扣款法 C、直接计算法 D、扣税法
19、外商投资者在中国境内直接再投资举办先进技术企业,经营期不少于5年的,经投资者申请,税务机关批准,退还其再投资部分已缴纳的企业所得税税款【A】
A、100% B、40% C、30% D、50%
20、城市维护建设税的计税依据【B】
A、是应缴纳的消费税、营业税和增值税税额
B、是实际缴纳的消费税、营业税和增值税税额
C、包括消费税、营业税和增值税的罚款
D、包括消费税、营业税和增值税加收的滞纳金
二、多项选择题
21、经营者的下列行为中应当视同销售行为的是【ABCD】
A、将自产的货物用于工程建设 B、将自产的货物用于投资
C、将自产的货物用于集体福利 D、将自产的货物赠送他人
22、下列船舶中,需要缴纳车船使用税的包括【BD】。
A、清洁船 B、游船 C、工程船 D、渡船
23、进口货物的关税税率有【BD】
A、最高税率B、最低税率C、优惠税率D、普通税率
24、纳税人在缴纳土地增值税时,准许从转让房地产取得的收入中扣除的与转让有关的税金包括【ACD】
A、营业税B、增值税C、消费税D、城市维护建设税
25、下列各项中,属于个人所得税居民纳税人的是【AD】。
A、在中国境内无住所,但一个纳税年度中在中国境内居住满1年的个人
B、在中国境内无住所且不居住的个人
C、在中国境内无住所,而在境内居住超过6个月不满1年的个人
D、在中国境内有住所的个人
26、全额累进税率的特点是【ACE】
A、税负重   B、税负轻   C、计算简便
D、计算复杂 E级距临界点附近,税负不合理
27、下列单位和个人为营业税扣缴义务人的是【BD】
A、委托金融机构发放贷款。以委托发放贷款的金融机构为扣缴义务人  
B、建筑安装业务实行分包的,分包人的应纳税款,以总承包人为扣缴义务人  
C、建筑安装业务实行分包的,分包人的应纳税款,以转包人为扣缴义务人
D、分保险业务,以初保人为扣缴义务人
28、优惠关税包括【CD】
A、反倾销关税 B、反补贴税 C、最惠国关税待遇 D、互惠关税
29、下列个人所得,在计算个人所得税时,不得减除费用的有【AD】
A、利息、股息、红利所得B、稿酬所得C、劳务报酬所得D、偶然所得
30、按规定企业在计算应纳税所得额时,下列项目准予列支【ABD】
A、通过中国减灾委员会向灾区的捐赠 B、非资本支出的银行借款利息
C、支付给关联企业的管理费 D、支付给总机构的管理费
三、名词解释
31、税收职能 32、计税依据 33、增值税 34、分类税制 35、税收 
[答案]
31、税收职能是指税收固有的职责和功能,具体说,税收的职能就是税收所具有的满足国家需要的能力,即税收能够干什么的问题。
32、计税依据是征税对象的计量单位和征收标准。计税依据解决征税的计算问题,可以规定为征税对象的价格,也可以规定为征税对象的数量。
33、增值税是对在我国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人取得的增值额征收的一种税。
34、分类征税制是将各类所得,分别不同的来源,课以不同的所得税。
35、税收是国家凭借政治权力,无偿地征收实物或者货币,以取得财政收入的一种工具。
四、判断说明题
36、税收与国债、规费等,是同等性质的财政收入。
37、征收资源税的产品,销售时不再征收增值税。
38、应税消费品计征消费税和增值税的价格,均为含消费税金不含增值税金的价格。
39、企业所得税是对企业的生产经营所得征收的一种税。
40、企业发生年度亏损,应以企业财务报表中反映的亏损额,按税法规定的亏损弥补期限,在以后纳税年度的所得中予以弥补。
[答案]
36、错  税收具有强制性、无偿性和固定性特征。只有当一种财政收入同时具备这三个特征,这种财政收入才能称为税收。国债和工商管理费等其他财政收入均无此特点。
37、错  应征资源税的产品,符合增值税货物的范围,销售时也应征收增值税。
38、对  因为增值税属于价外税,消费税属于价内税。
39、错  企业所得税是对我国境内企业(不包括外商投资企业和外国企业)的生产经营所得和其他所得征收的一种税。
40、错  企业发生年度亏损,应以企业财务报表中反映的亏损额,经主管税务机关按税法规定核实调整后的金额,再按税法规定的亏损弥补期限,在以后纳税年度的所得中予以弥补。
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14#
发表于 2008-4-15 13:22:48 |只看该作者
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13#
发表于 2007-4-19 10:52:40 |只看该作者

好资料顶~~

蓝晨的博客:http://blog.edu-edu.com.cn/?84724 劝君莫惜金缕衣,劝君须惜少年时!

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12#
发表于 2007-4-18 19:16:55 |只看该作者

真的不知说什么才好,总之,谢了!

本人四月正要考这一门,正在发愁之时,终于看到了希望!

谢谢楼主啦!

[em12][em12][em12][em12][em12][em12][em12][em12]

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11#
发表于 2006-4-20 14:31:09 |只看该作者
谢谢楼主,感谢!!!

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10#
发表于 2006-4-15 17:26:21 |只看该作者

真是太谢谢了.正被这些条条款款的东西折磨的昏头转向.

现在看到一束希望了.

[em12][em12][em12]

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9#
发表于 2006-4-14 14:07:00 |只看该作者

真是万分感谢!!!本人正在苦苦学习中,今天看到这么好的资料,真是太感谢了!!!希望能拯救我们这些孤单奋斗的我们于水深火热之中

我追逐着,我漂泊着/
~~~~“一壶漂泊”!!!!

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游客

孤星

8#
发表于 2006-4-3 14:03:39 |只看该作者

http://bbs.hbzkw.com/viewthread.php?tid=2443

這個裡面有管理會計的...

你去看看

[move]如果我不在家,肯定是和你在一起;如果我沒有和你在一起,那我肯定是在參加自考.........[/move] 《湖北自考網會計專業區》,歡迎你的到來,點擊進入

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7#
发表于 2006-4-1 22:19:55 |只看该作者
谢谢哦,我这次正要考这一门,希望有帮助,哎呀,有没有管理会计的试题,我的QQ:123002745,在会计专业自考的加我,

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管理员

快乐天使!

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

6#
发表于 2006-3-30 14:12:14 |只看该作者
不知道哦,去找书吧,嘿嘿

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